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Calculateur de collecte et de reversement de la taxe de vente

Calculez la taxe de vente à collecter et à reverser dans les États américains, les pays de l'UE, au Royaume-Uni et au Canada. Saisissez le montant de la vente, l'origine et la destination, la catégorie de produit et le statut d'immatriculation du vendeur pour voir le taux applicable, le montant à collecter, la ventilation de la taxe par composante et les coûts annuels estimés de conformité.

Sale Details

Tax rates shown are representative averages. Actual rates vary by local jurisdiction. For origin-based states (TX, AZ, IL, MS, PA, VA, OH, WI, NM), the seller's location rate is used.

Sale Amount
$100.00
Tax Rate
8.527%
Tax to Collect
$8.53
Net Revenue
$91.47
Tax Breakdown - 🇺🇸 United States
Standard rate
State (NY)4.000% - $4.00
4.000%
Local avg.4.527% - $4.53
4.527%
Total Tax to Collect$8.53
Tax: $8.53Net: $91.47
Taxable Amount
$100.00
Fully taxable
Effective Tax Rate
8.527%
Combined rate
Compliance Cost (Annual Est.)
$1,000.00
Per jurisdiction
Net After Tax
$91.47
91.473% of sale
Remittance & Filing Information

Collection Responsibility

You are registered and responsible for collecting and remitting tax on this sale. File returns based on your jurisdiction's schedule (monthly, quarterly, or annually).

Filing Frequency

Most states require monthly or quarterly sales tax filings. Annual filing is available for very low-volume sellers. Late filing penalties range from 5-25%.

Pourquoi utiliser ce calculateur ?

Calculez vos obligations de taxe de vente dans les États américains, les pays de l'UE, au Royaume-Uni et au Canada avec des taux précis et un traitement fiscal propre à chaque produit.

  • Prise en charge multi-juridictions : calculez la taxe de vente pour les États-Unis (taux d'État + locaux), l'Union européenne (TVA par pays), le Royaume-Uni (TVA) et le Canada (GST/HST/QST par province). Basculez instantanément d'une juridiction à l'autre pour comparer vos obligations fiscales selon les marchés.
  • Données de taux précises : tables de taux intégrées pour les 50 États américains (avec taux locaux moyens), les 27 États membres de l'UE (taux de TVA normal et réduit), les taux de TVA britanniques et les taux provinciaux canadiens (GST/HST/PST/QST). Les taux sont mis à jour pour refléter la législation en vigueur.
  • Catégories de produits et exonérations : tenez compte du traitement fiscal propre à chaque produit, notamment les catégories exonérées (alimentation, matériel médical, éducation), les articles à taux réduit (vêtements, livres, produits pour enfants) et les biens au taux normal. Voyez exactement comment la classification du produit influe sur votre charge fiscale.
  • Gratuit et privé : tous les calculs s'exécutent entièrement dans votre navigateur. Aucune donnée n'est envoyée à un serveur, aucune inscription n'est requise et aucun téléversement n'a lieu. Vos données de vente et les informations clients ne quittent jamais votre appareil.

À qui s'adresse ce calculateur ?

Que vous gériez une boutique e-commerce, vendiez des produits numériques dans le monde entier ou prépariez une expansion internationale, cet outil vous aide à comprendre vos obligations de taxe de vente.

  • Collecte de la taxe de vente en e-commerce : calculez la taxe de vente de vos ventes en ligne dans les États américains. Déterminez s'il faut appliquer des taux à l'origine ou à la destination et comprenez l'incidence des seuils de nexus économique sur vos obligations de collecte dans chaque État où vous expédiez.
  • Conformité TVA transfrontalière dans l'UE : déterminez vos obligations de TVA pour la vente de biens numériques ou physiques à des clients de l'UE. Comprenez les seuils de l'OSS, les règles d'autoliquidation B2B et le taux de TVA à appliquer pour chaque État membre selon votre statut d'immatriculation.
  • Calcul de la TVA britannique pour les entreprises : calculez la TVA britannique au taux normal de 20 % ou réduit de 5 % pour les biens et services éligibles. Comprenez le seuil de TVA (85 000 £ de chiffre d'affaires), les exigences de Making Tax Digital et la gestion de la TVA sur les importations et les exportations.
  • Planification de la GST/HST/QST canadienne : naviguez dans le système complexe de la taxe de vente canadienne à travers 13 provinces et territoires. Déterminez si la GST seule, la HST (fusionnée) ou la GST+PST/QST s'applique à chaque vente selon la province de résidence du client.
  • Évaluation de la fiscalité des produits : déterminez si vos produits relèvent du taux normal, d'un taux réduit ou d'une exonération totale. Comprenez comment les différentes juridictions classent des catégories courantes comme les biens numériques, les vêtements, les denrées alimentaires et le matériel éducatif.
  • Budget de déclaration et de conformité : estimez vos coûts annuels de conformité, y compris les frais de déclaration, les coûts logiciels et l'accompagnement comptable professionnel. Comprenez les exigences de fréquence de déclaration (mensuelle, trimestrielle, annuelle) pour chaque juridiction où vous avez des obligations de collecte.

Foire aux questions

La taxe de vente (États-Unis) est un impôt à un seul stade facturé au consommateur final. La TVA (UE, Royaume-Uni, Canada) est un impôt à plusieurs stades perçu à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement, les entreprises pouvant récupérer la TVA en amont. Les taux de TVA sont généralement plus élevés (17-27 %) que les taux américains (0-10,25 %).

Vous devez généralement collecter la taxe de vente si vous y avez une présence physique ou un nexus économique (généralement 100 000 $ de ventes ou 200 transactions). Tous les États appliquant une taxe de vente ont des lois sur le nexus économique depuis l'arrêt South Dakota v. Wayfair de 2018.

Le guichet unique (OSS) est un système simplifié de conformité à la TVA : vous vous immatriculez dans un pays de l'UE et déposez une seule déclaration trimestrielle couvrant toutes les ventes B2C dans l'UE. Le seuil est de 10 000 € de ventes à distance par an.

Les exonérations courantes incluent la plupart des denrées alimentaires, les médicaments sur ordonnance, le matériel médical et les services éducatifs. Des taux réduits s'appliquent souvent aux vêtements, aux livres et aux produits pour enfants. Les biens numériques relèvent généralement du taux normal.

La fréquence dépend du volume et de la juridiction. États-Unis : mensuelle, trimestrielle ou annuelle. OSS de l'UE : trimestrielle. Royaume-Uni : trimestrielle via Making Tax Digital. Canada : annuelle ou trimestrielle pour les déclarants à fort volume.

Dans la taxe à la destination (la plupart des États américains), vous appliquez le taux du lieu de l'acheteur. Dans celle à l'origine (TX, AZ, IL, MS, PA, VA, OH, WI, NM), vous appliquez le taux de votre établissement, quel que soit le lieu de l'acheteur.

La HST (Ontario, NB, NS, NL, PEI) combine la GST fédérale de 5 % avec la taxe provinciale en un seul taux (13-15 %). D'autres provinces appliquent séparément la GST (5 %) plus la PST (6-7 %) ou la QST (9,975 %). Certaines provinces n'appliquent que la GST de 5 %.

Oui. Tous les calculs s'exécutent entièrement dans votre navigateur. Aucune donnée n'est envoyée à un serveur, aucune inscription n'est requise et vos données de vente ne quittent jamais votre appareil.