Calculadora de MRR de IA
Calcula los ingresos recurrentes mensuales, el ARR, el ARPU, la retención neta de ingresos y el margen bruto de tu negocio SaaS de IA. Modela precios por niveles, abandono, MRR de expansión y proyecta el crecimiento del ARR a 12-36 meses. Gratis, instantánea y totalmente privada.
Calculate monthly recurring revenue for your AI SaaS business. Model multi-tier pricing, MRR movements (new, expansion, churn, contraction), net revenue retention, gross margin, and project ARR growth over 12-24 months. Runs 100% locally in your browser.
Post-PMF scaling with 3 tiers and healthy growth
Pricing Tiers & Customers
Monthly MRR Movements
This Month's Net MRR Movement
Net MRR Change: +$6.4K / month
Billing & Margins
Current MRR & ARR
Monthly Recurring Revenue
$36.6K
MRR
Annual Recurring Revenue
$439.2K
ARR (MRR × 12)
ARPU
$91.50
avg/customer
NRR
102%
Net expansion ✓
Gross Margin
80.0%
Healthy
Net Profit/mo
$14.3K
Profitable
MRR by Tier
18-Month MRR Projection
+392% over 18 months| Month | MRR | ARR | Customers |
|---|---|---|---|
| M1 | $43.0K | $516.1K | 444 |
| M3 | $56.3K | $675.6K | 527 |
| M5 | $70.3K | $843.2K | 603 |
| M7 | $84.9K | $1.02M | 673 |
| M9 | $100.4K | $1.20M | 738 |
| M11 | $116.6K | $1.40M | 797 |
| M13 | $133.6K | $1.60M | 852 |
| M15 | $151.5K | $1.82M | 903 |
| M17 | $170.2K | $2.04M | 950 |
| M18 | $180.0K | $2.16M | 972 |
Qué calcula la calculadora de MRR de IA
El MRR por sí solo no cuenta toda la historia: importa de dónde viene. Esta calculadora separa el MRR nuevo, el de expansión, el perdido y el contraído para que veas si tu crecimiento depende de captar clientes nuevos o de hacer crecer a los actuales.
Introduce tus niveles de precio, el número de clientes por nivel, el abandono, la expansión y el coste de entrega para obtener MRR, ARR, ARPU, NRR y margen bruto.
- MRR, ARR y ARPU con una media ponderada de precios por niveles.
- Retención neta de ingresos para medir el crecimiento de la base actual.
- Los cuatro movimientos del MRR: nuevo, expansión, perdido y contraído.
- Margen bruto tras descontar el coste de entrega de la IA.
- Proyección del ARR a 3-36 meses con tus tasas actuales.
Cómo leer los movimientos del MRR
Una NRR por encima del 100 % es la señal más valiosa: la base de clientes crece sola y cada euro de adquisición rinde más. Si el MRR de expansión no compensa el perdido, el problema está en el producto o en el precio, no en el embudo de ventas.
- Configura tus niveles de plan con precio y número de clientes de cada uno.
- Ajusta el abandono mensual, la tasa de expansión y la contracción según tus datos reales.
- Añade el coste de entrega de la IA para calcular el margen bruto por plan.
- Revisa la tabla de proyección del ARR y prueba a mejorar el abandono en un punto.
Buenas prácticas de planificación con IA
Las proyecciones con tasas constantes son útiles para planificar, no para prometer. Los modelos de IA tienen precios volátiles y el abandono de las apps de IA de consumo es alto, así que revisa los escenarios cada trimestre.
- Distingue el crecimiento por adquisición del crecimiento por retención al fijar objetivos.
- Fija límites de uso por nivel para proteger el margen bruto frente al uso intensivo.
- No presentes proyecciones a 24 meses sin análisis de sensibilidad del abandono.
- Revisa el mix de planes: un ARPU al alza puede ocultar pérdida de clientes pequeños.
Preguntas frecuentes
Una calculadora de MRR de IA ayuda a los fundadores de SaaS de IA a calcular los ingresos recurrentes mensuales, los ingresos recurrentes anuales, el ARPU, la retención neta de ingresos y el margen bruto a partir de sus niveles de precio y datos de crecimiento. Modela los movimientos del MRR (nuevo, expansión, abandono y contracción) y proyecta el crecimiento del ARR a 3-36 meses. Funciona íntegramente en tu navegador y no requiere subir datos.
El MRR (ingresos recurrentes mensuales) es el total de ingresos por suscripción predecibles que se reciben cada mes. El ARR (ingresos recurrentes anuales) = MRR × 12. El ARR es la métrica estándar en rondas de financiación y valoraciones de SaaS porque normaliza las fluctuaciones mensuales en una vista anualizada.
La NRR mide cuánto de tu MRR existente conservas y haces crecer con los clientes actuales tras descontar abandono, contracción y expansión. Una NRR superior al 100 % significa que tu base de clientes crece en ingresos por sí sola. En SaaS de IA, una NRR por encima del 110 % se considera sólida. La fórmula es: NRR = (MRR inicial + MRR de expansión − MRR perdido − MRR contraído) / MRR inicial × 100.
MRR nuevo, procedente de clientes recién adquiridos. MRR de expansión, por mejoras de plan y mayor uso. MRR perdido, por cancelaciones. MRR contraído, por bajadas de plan. El MRR nuevo neto = nuevo + expansión − perdido − contraído.
El SaaS tradicional apunta a márgenes brutos del 70-85 %. El SaaS de IA suele quedarse entre el 55 y el 75 % porque los costes de API de LLM escalan con el uso. Las empresas de SaaS de IA bien optimizadas lo consiguen usando modelos económicos para tareas rutinarias, aplicando caché y fijando límites de uso por nivel de plan.
Un abandono mensual por debajo del 2 % es excelente. Un 3-5 % es aceptable en SaaS de IA en fase temprana. Por encima del 8 % mensual indica problemas de encaje producto-mercado. El abandono anual = 1 − (1 − abandono mensual)^12, así que un 5 % mensual equivale a un ~46 % anual.
ARPU = MRR total ÷ clientes de pago totales. La calculadora usa una media ponderada entre todos los niveles de precio. Un ARPU que sube con el tiempo normalmente indica ingresos de expansión exitosos y es un indicador positivo para la NRR.
Sí. La calculadora funciona íntegramente en el lado del cliente, en tu navegador. Los precios de tus niveles, el número de clientes, las tasas de abandono y todos los datos financieros se procesan localmente en tu dispositivo y nunca se envían a ningún servidor. No hace falta cuenta ni registro.
La proyección asume tasas constantes cada mes, una simplificación para planificar. Usa proyecciones de 3-6 meses para la planificación operativa con alta confianza. Usa proyecciones de 12-24 meses como escenarios para presentaciones de financiación, con un análisis de sensibilidad explícito sobre el abandono y la expansión.